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甘肃省公安厅2015年度部门决算公开

时间:2016-09-28 00:00:00 【字号 】 【关闭

甘肃省公安厅2015年度部门决算公开

现将甘肃省公安厅2015年度部门决算和“三公”经费决算予以公开,接受公众监督。 第一部分 甘肃省 公安厅概况      一、主要职能   公安厅为主管全省公安工作的省政府组成部门,是全省公安工作的最高领导机关和指挥机关。主要职能包括: (一)研究拟订全省公安工作的方针、政策;起草有关公安工作的地方法规、规章、草案;指导、监督、检查全省公安工作。   (二)组织、指导全省公安机关开展对危害国家安全和社会政治稳定案件的侦察、调查和情报信息工作;承担侦办重大案件、研究制定相应对策的职责。   (三)组织、指导全省公安机关开展刑事案件侦察工作,直接承办重大疑难案件。   (四)负责治安管理工作。指导、监督全省公安机关依法开展治安行政管理工作,查处危害社会治安秩序的行为,配合地方党委、政府处置重大治安事故和群体性事件的工作;指导、监督麻醉药品、精神药品的安全管理及易制毒化学品管制工作。   (五)负责出入境管理有关工作。组织、指导出境、入境和外国人在我省境内居留、旅游的有关管理工作;依法管理口岸边防检查工作,组织指导边防治安管理工作。   (六)指导、监督全省防火、灭火和救灾等工作。   (七)指导、监督全省公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶员管理的工作。   (八)指导、监督全省公安机关开展信息网络安全保卫、信息通信建设和管理工作。   (九)承担指导、监督全省公安机关防范处置邪教组织的违法犯罪活动的职责。   (十)承担组织、指导、协调对恐怖活动的防范、打击工作的职责。   (十一)指导、监督全省公安机关依法承担的执行刑罚工作;指导、监督全省公安机关对看守所、拘留所、强制戒毒所的管理工作。   (十二)承担对党和国家领导人以及重要外宾、重要会议、重大集会的安全警卫工作的职责。   (十三)组织、指导全省公安刑事技术、技术侦察工作,承担开展刑事技术检验鉴定和技术侦察的职责。   (十四)负责全省公安机关装备(被装)、业务经费、营建等警务保障工作。   (十五)负责管理全省公安消防、警卫部队建设,指导公安边防部队开展相关业务工作。   (十六)指导全省公安队伍建设工作;制定全省公安队伍管理工作规章制度,按规定权限管理干部;负责组织、指导公安机关督察、审计工作;按规定权限实施对民警的监督;查处或督办公安队伍中发生的重大违纪案件。   (十七)指导铁路、民航、森林、海关公安机关开展业务工作。   (十八)承办省委、省政府和公安部交办的其他事项。    二、部门预算单位构成   根据财政管理体制和决算管理有关规定,公安厅部门决算涵盖的预算单位包括:公安厅机关本级、公安厅交通警察总队本级、公安厅重点工程公安局、公安厅居民身份证制证中心、甘肃警察职业学院等5个二级预算单位和交通警察总队下属的高速一、二、三、四支队4个三级预算单位。其中:执法执勤单位8个,教学单位1个(甘肃警察职业学院)。与上年相比2015年省公安厅部门决算增加了公安厅交通警察总队及所属高速一、二、三、四支队等5个执法单位。   第二部分      省公安厅2015年度部门决算表 (一) 收入支出决算总表 公开01表 部门:                                                         单位:万元

收入

 
支出
项    目 行次 决算数 项    目 行次 决算数
栏    次   1 栏    次   2
一、财政拨款收入 1 41466.50 一、一般公共服务支出 17  
二、上级补助收入 2   二、外交支出 18  
三、事业收入 3   三、国防支出 19  
四、经营收入 4   四、公共安全支出 20 29711.70
五、附属单位上缴收入 5   五、教育支出 21 3890.00
六、其他收入 6   六、科学技术支出 22 2.30
  7    七、社会保障和就业支出 23  2027.60
  8    八、医疗卫生与计划生育支出 24  1193.30
  9    九、节能环保支出 25  5.00
  10    十、交通运输支出 26  900.00
  11    十一、住房保障支出 27  972.50
本年收入合计 12 41466.50 本年支出合计 28 38702.40
      用事业基金弥补收支差额 13               结余分配 29  
           年初结转和结余 14 1638.50             年末结转和结余 30 4402.60
  15     31  
合计 16 43105.00 合计 32 43105.00
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

  (二)收入决算表
              公开02表
部门:             单位:万元
项    目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称              
                 
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 41466.50 41466.50          
201 一般公共服务支出 0.60 0.60          
20199 其他一般公共服务支出 0.60 0.60          
2019999 其他一般公共服务支出 0.60 0.60          
204 公共安全支出 33676.80 33676.80          
20402 公安 33549.80 33549.80          
2040201 行政运行 14158.20 14158.20          
2040202 一般行政管理事务 1000.00 1000.00          
2040212 道路交通管理 14102.10 14102.10          
2040215 居民身份证管理 3213.50 3213.50          
2040299 其他公安支出 1076.00 1076.00          
20499 其他公共安全支出 127.00 127.00          
2049901 其他公共安全支出 127.00 127.00          
205 教育支出 2665.40 2665.40          
20502 普通教育 535.30 535.30          
2050205 高等教育 535.30 535.30          
20503 职业教育 2130.10 2130.10          
2050305  高等职业教育 5516.80 5516.80          
2050399 其他职业教育支出 9.50 9.50          
206 科学技术支出 20.00 20.00          
20602 基础研究 20.00 20.00          
2060202 重点基础研究规划 20.00 20.00          
208 社会保障和就业支出 2034.10 2034.10          
20805 行政事业单位离退休 1745.40 1745.40          
2080501  归口管理的行政单位离退休 1543.40 1543.40          
2080502 事业单位离退休 194.60 194.60          
2080599 其他行政事业单位离退休支出 7.40 7.40          
20808 抚恤 288.70 288.70          
2080801 死亡抚恤 288.70 288.70          
210 医疗卫生与计划生育支出 1202.80 1202.80          
21005 医疗保障 1202.80 1202.80          
2100501 行政单位医疗 87.40 87.40          
2100502 事业单位医疗 622.10 622.10          
2100503 公务员医疗补助 493.30 493.30          
214 交通运输支出 900.00 900.00          
21462 车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 900.00 900.00          
2146299 其他车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 900.00 900.00          
221 住房保障支出 966.80 966.80          
22102 住房改革支出 966.80 966.80          
2210201 住房公积金 966.80 966.80          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
(三) 支出决算表 公开03表 部门:                                                                      单位:万元
项    目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称            
               
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 38702.30 21906.10 16796.20      
201 一般公共服务支出 0.00          
20199 其他一般公共服务支出 0.00          
2019999 其他一般公共服务支出 0.00          
204 公共安全支出 29711.70 16048.60 13663.10      
20402 公安 29306.00 16048.60 13257.40      
2040201 行政运行 14152.90 14152.90        
2040202 一般行政管理事务 899.50   899.50      
20402012 道路交通管理 11166.10 1537.80 9628.30      
20402015 居民身份证管理 3044.10 314.50 2729.60      
20402099 其他公安支出 43.40 43.40        
20499 其他公共安全支出 405.70 0.00 405.70      
2049901 其他公共安全支出 405.70   405.70      
205 教育支出 3890.00 1731.80 2158.20      
20502 普通教育 535.30 135.30 400.00      
2050205 高等教育 535.30 135.30 400.00      
20503 职业教育 3354.70 1596.50 1758.20      
2050305  高等职业教育 3286.50 1596.50 1690.00      
2050399 其他职业教育支出 68.20   68.20      
206 科学技术支出 2.30 0.00 2.30      
20602 基础研究 2.30   2.30      
2060202 重点基础研究规划 2.30   2.30      
208 社会保障和就业支出 2027.50 1959.90 67.60      
20805 行政事业单位离退休 1738.80 1738.80        
2080501  归口管理的行政单位离退休 1536.80 1536.80        
2080502 事业单位离退休 194.60 194.60        
2080599 其他行政事业单位离退休支出 7.40 7.40        
20808 抚恤 288.70 221.10 67.60      
2080801 死亡抚恤 288.70 221.10 67.60      
210 医疗卫生与计划生育支出 1193.30 1193.30        
21005 医疗保障 1193.30 1193.30        
2100501 行政单位医疗 87.40 87.40        
2100502 事业单位医疗 612.60 612.60        
2100503 公务员医疗补助 493.30 493.30        
211 节能环保支出 5.00 0.00 5.00      
21199 其他节能环保支出 5.00   5.00      
2119901 其他节能环保支出 5.00   5.00      
214 交通运输支出 900.00   900.00      
21462 车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 900.00   900.00      
2146299 其他车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 900.00   900.00      
221 住房保障支出 972.50 972.50        
22102 住房改革支出 972.50 972.50        
2210201 住房公积金 972.50 972.50        

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。   (四) 财政拨款收入支出决算总表                                         公开04表 部门:                                                                        单位:万元
收入 支出
项    目 行次 金额 项    目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 40566.50 一、一般公共服务支出 19      
二、政府性基金预算财政拨款 2 900.00 二、外交支出 20      
  3   三、国防支出 21      
  4   四、公共安全支出 22 29711.70 29711.70  
  5   五、教育支出 23 3890.00 3890.00  
  6   六、科学技术支出 24 2.30 2.30  
  7   七、社会保障和就业支出 25 2027.50 2027.50  
  8   八、医疗卫生与计划生育支出 26 1193.30 1193.30  
  9   九、节能环保支出 27 5.00 5.00  
  10   十、交通运输支出 28 900.00   900.00
  11   十一、住房保障支出 29 972.50 972.50  
本年收入合计 13 41466.50 本年支出合计 31 38702.30 37802.30 900.00
年初财政拨款结转和结余 14 1638.50 年末结转和结余 32 4402.70 4402.70  
  一般公共预算财政拨款 15 1638.50   33      
   政府性基金预算财政拨款 16     34      
  17     35      
合计 18 43105.00  合计 36  43105.00  42205.00  900.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 (五)一般公共预算财政拨款支出决算表
      公开05表
部门:     单位:万元
项    目 本年支出合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称      
         
栏次 1 2 3
合计 37802.30 21906.10 15896.20
201 一般公共服务支出 0.00    
20199 其他一般公共服务支出 0.00    
2019999 其他一般公共服务支出 0.00    
204 公共安全支出 29711.70 16048.60 13663.10
20402 公安 29306.00 16048.60 13257.40
2040201 行政运行 14152.90 14152.90  
2040202 一般行政管理事务 899.50   899.50
2040212 道路交通管理 11166.10 1537.80 9628.30
2040215 居民身份证管理 3044.10 314.50 2729.60
2040299 其他公安支出 43.40 43.40  
20499 其他公共安全支出 405.70 0.00 405.70
2049901 其他公共安全支出 405.70   405.70
205 教育支出 3890.00 1731.80 2158.20
20502 普通教育 535.30 135.30 400.00
2050205 高等教育 535.30 135.30 400.00
20503 职业教育 3354.70 1596.50 1758.20
2050305  高等职业教育 3286.50 1596.50 1690.00
2050399 其他职业教育支出 68.20   68.20
206 科学技术支出 2.30 0.00 2.30
20602 基础研究 2.30   2.30
2060202 重点基础研究规划 2.30   2.30
208 社会保障和就业支出 2027.50 1959.90 67.60
20805 行政事业单位离退休 1738.80 1738.80  
2080501  归口管理的行政单位离退休 1536.80 1536.80  
2080502 事业单位离退休 194.60 194.60  
2080599 其他行政事业单位离退休支出 7.40 7.40  
20808 抚恤 288.70 221.10 67.60
2080801 死亡抚恤 288.70 221.10 67.60
210 医疗卫生与计划生育支出 1193.30 1193.30  
21005 医疗保障 1193.30 1193.30  
2100501 行政单位医疗 87.40 87.40  
2100502 事业单位医疗 612.60 612.60  
2100503 公务员医疗补助 493.30 493.30  
211 节能环保支出 5.00 0.00 5.00
21199 其他节能环保支出 5.00   5.00
2119901 其他节能环保支出 5.00   5.00
221 住房保障支出 972.50 972.50  
22102 住房改革支出 972.50 972.50  
2210201 住房公积金 972.50 972.50  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
 
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
        公开06表
部门:       单位:万元
项    目 本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称      
         
栏次 1 2 3
合计 21,906.10 15,446.20 6,459.90
204 公共安全支出 16,048.60 9,808.20 6,240.40
20402 公安 16,048.60 9,808.20 6,240.40
2040201 行政运行 14,152.90 9,518.80 4,634.10
2040202 一般行政管理事务 0.00    
20402012 道路交通管理 1,537.80   1,537.80
20402015 居民身份证管理 314.50 262.10 52.40
20402099 其他公安支出 43.40 27.30 16.10
205 教育支出 1,731.80 1,512.50 219.30
20502 普通教育 135.30 135.30  
2050205 高等教育 135.30 135.30  
20503 职业教育 1,596.50 1,377.20 219.30
2050305  高等职业教育 1,596.50 1,377.20 219.30
2050399 其他职业教育支出 0.00    
208 社会保障和就业支出 1,959.90 1,959.70 0.20
20805 行政事业单位离退休 1,738.80 1,738.60 0.20
2080501  归口管理的行政单位离退休 1,536.80 1,536.80  
2080502 事业单位离退休 194.60 194.60  
2080599 其他行政事业单位离退休支出 7.40 7.20 0.20
20808 抚恤 221.10 221.10  
2080801 死亡抚恤 221.10 221.10  
210 医疗卫生与计划生育支出 1,193.30 1,193.30  
21005 医疗保障 1,193.30 1,193.30  
2100501 行政单位医疗 87.40 87.40  
2100502 事业单位医疗 612.60 612.60  
2100503 公务员医疗补助 493.30 493.30  
221 住房保障支出 972.50 972.50  
22102 住房改革支出 972.50 972.50  
2210201 住房公积金 972.50 972.50  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 
                  公开07表
部门:                   单位:万元
2015年度预算数 2015年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2634.96 52.00 2317.47 320.00 1997.47 265.49 1539.50 33.20 1489.50   1489.50 16.80
注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

为贯彻落实中央八项规定,坚持勤俭节约,反对铺张浪费,省公安厅积极采取有效措施,严格控制和压缩“三公”经费支出,确保2015 年度“三公”经费支出不超过年初预算。2015年财政拨款安排“三公”经费预算数为2634.96万元,决算数为1539.5万元,较年初预算数减少1095.46万元,减少了41.57%,其中,因公出国(境)费减少18.8万元,公务用车购置及运行费减少827.97万元,公务接待费减少248.69万元。   (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

                公开08表
部门:             单位:万元
项    目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称     小计 基本支出   项目支出  
               
  1 2 3 4 5 6
合计   900.00 900.00   900.00  
214 交通运输支出   900.00 900.00   900.00  
21462 车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出   900.00 900.00   900.00  
2146299   其他车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出   900.00 900.00   900.00  
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
 
    部分 需要说明的事项   一、公安机关部门决算中,公共安全下的有关款、项级科目支出,经国家保密局确认为涉及国家秘密的信息,根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定,不予公开。因此,省公安厅在决算公开时予以剥离。 
  二、“2015年‘三公’经费决算情况表”中,省公安厅支出的因公出国(境)费,主要是用于参与公安部安排组团的国际警务合作出国(境)培训经费。
  三、“2015年‘三公’经费决算情况表”中,公务用车购置和运行费支出1489.5万元,主要用于厅机关及下属的二、三级预算单位处理日常公务和执法执勤车辆支出的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等运行维护支出。    部分  名词解释   财政拨款收入:是指公安机关从同级财政部门取得的财政预算资金。
  基本支出:是指公安机关为保障机构运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。
  项目支出:是指公安机关为完成特定的工作任务,在基本支出外发生的支出。
  三公经费:是指因公出国(境)经费、公务车购置及运行经费、公务接待费。                   甘肃省公安厅                  2016年8月16日

 


(编辑:中国安防资质网 来源:甘肃公安厅)
 
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